负责学校内部审计、内部控制体系有效性评价等工作。履行学校风险管理与内部控制的监督、评价职能,监控运营过程及办学成效,揭示其中存在的问题,提出改进建议并监督执行,促进学校完善治理、防范风险、提高效益,保证学校事业高质量发展。核心职责包括:

(一)负责编制并组织实施学校内部审计规划、计划;

(二)负责内部审计制度的建设和更新;

(三)负责学校中层领导干部经济责任审计;

(四)负责学校内部控制评价和审计;

(五)负责学校预算管理和执行情况审计;

(六)负责各类专项资金管理使用情况审计;

(七)负责国家重大政策实施和学校战略决策执行落实情况审计、绩效审计;

(八)负责学校建设工程管理审计的组织与实施;

(九)负责对外合作和直附属单位等审计监督;

(十)负责审计整改监督检查,督促审计整改落实;

(十一)提供与审计相关的咨询服务;

(十二)完成学校交办的其他任务。